Burada! Amerika Birleşik Devletleri resmi olarak vergi mevsimi başladı 27 Ocak’ta ve bu sefer kripto vergisi gündemde.
İç Gelir Servisi’nde doruğa çıkan gelişmelerin takibi yayınlama Ekim 2019’da yeni rehberlik, büro kripto para birimi vergi raporlaması ve soruşturmasına yatırım yapmaya başladı ve kripto vergi raporlarında bir artış görmeyi bekliyor.
Kripto faaliyetlerini bildirmek isteyenler, kolay ve doğru raporlar için ipuçlarına geçebilirler. Rapor vermeyecek kripto şifreli punklara gelince – bu sonraki birkaç satır tam size göre. Bunun farkına varmak için bir dakikanızı ayırın zaman değişti.
İlgili: Yeni IRS Vergi Rehberi Kriptoyu ve Onu Kullanan ABD Kişilerini Hedefliyor
Bu vergi dönemindeki en önemli tavsiye, vergi karşıtı anarşist “eğer yapabilirsen beni ver” kavramının artık işe yaramayacağını fark etmektir. Bu, hiç kimsenin tüm bunların nereye gittiğini bilmediği ve Bitcoin’le ilgilenen o kadar az kişinin olduğu ki hükümetin sizinle ilgilenmek istemediği 2011 değil.
Kripto para ekosistemi büyüyor – olması gerektiği gibi – ve ana akıma girmek için düzenlemelerden geçmesi gerekiyor ve buna vergi ödemeyi de içeriyor.
Elbette, kripto için mevcut olan tüm gizlilik çözümlerini gizlemeyi ve bunlarla çalışmayı seçebilirsiniz, ancak bildirilmeden kalmaya karar verirseniz, daha fazla kripto hizmetiyle birlikte düzenlenmiş borsalarda kripto ticareti seçeneğinin sizin için geçerli olmayacağını anlayın..
IRS, bu vergi sezonunda kesinlikle kripto para birimine odaklanıyor. duyuruldu kripto para birimi için Uluslararası Uyum Kampanyası:
“Sanal Para Birimi Uyumluluğu kampanyası, sosyal yardım ve muayeneler dahil olmak üzere birden fazla tedavi akışı aracılığıyla sanal para biriminin kullanımıyla ilgili uyumsuzluğu ele alacaktır. Bildirilmemiş sanal para birimi işlemleri olan vergi mükelleflerinden, iadelerini mümkün olan en kısa sürede düzeltmeleri isteniyor. “
Ayrıca, IRS Ceza Soruşturması veya IRS-CI bölümü de kripto para birimi işlemlerine odaklanıyor. Sonlarında ceza soruşturması bildiri, Bölüm başkan yardımcısı Jim Lee şunları yazdı:
“IRS-CI neredeyse her zaman yargı yetkisine sahiptir. Bunun kripto para birimi işlemlerini izlemekten daha iyi bir örneği yoktur. Kripto para birimleri, finans ve vergi sistemini baltalıyor. Şirketler çalışanlarına kripto para biriminde ödeme yapar veya mal / hizmetler için kripto alır. Vergi ödemiyorlar ve varlıklar, gelirleri raporlama gerekliliği olmaksızın açık deniz borsalarına kaydırıyorlar, çok az veya hiç AML uygulaması olan borsaları kullanıyorlar. Bu alandaki gelişmeleri anlamak ve kalmak. “
İlgili: Kripto Vergisi Raporlama Başarısızlıkları Pahalı, Hatta Suçlu Olabilir
Ve bu yeterli değilse, son İç Gelir Servisi İlerlemesinde Güncelleme 2019 Mali Yılı, IRS 2020 için hedefler belirledi:
“2019’daki sonuncusu, IRS, sanal para birimi işlemlerini düzgün bir şekilde raporlayamayan 10.000’den fazla vergi mükellefine eğitim mektupları gönderdi. Mektuplar, sanal para birimiyle ilgili vergi yükümlülüklerini açıklıyor ve vergi mükelleflerinin geçmiş dosyalama ve raporlama hatalarını nasıl düzeltebileceğini açıklıyor. Sanal para birimi, 2020’de IRS için önemli bir odak noktası olmaya devam edecek. Uygulama çabalarımız, uyumlu vergi mükelleflerinin kapsamlı çabalarını desteklemek için sürekli olarak gelişiyor. “
Raporlamayı düşünüyorsanız, işte kripto vergilerinizi minimum sıkıntıyla halledip hazır hale getirmek için yapmanız gerekenler:
1. Hesaplamaya ve dosyalamaya başlamadan önce – tüm verilerinizi toplayın
Kripto etkinliğinizi bildirme zamanının geldiğini kabul ettikten sonra, tamamen doğru ve eksiksiz bir raporun ilk adımına gidin: veri toplama. Ne kadar ayrıntılı olursanız, sonraki aşamalar o kadar kolay olur:
- Ticaret ve yatırım için kullandığınız tüm kripto borsalarından tam bir CSV alın
- Tüm cüzdanlardaki tüm kripto adreslerinizin bir listesini yapın
- Kripto olarak gelir elde ettiyseniz – ilgili tüm kayıtları toplayın
- Hediye olarak kripto, bağışlanan kripto vb. Aldıysanız, bu kayıtları da toplayın
- Kripto madenciliği yapıyorsanız, mevcut tüm ilgili verileri toplayın
- Aldığınız airdrop ve çatallardan tüm kayıtları toplayın
2. Sizin için doğru hesaplama yöntemini seçin
Kripto para birimine erken girdiniz ve fiyatlar yükseldiğinde yıllar içinde ticaret yaptınız mı? Öyleyse, özel tanımlama sizin için yöntemdir.
İlk kripto paranızı 2017’nin sonlarında mı satın aldınız ve o zamandan bu yana sadece birkaç kez mi sattınız, fiyat en düşük seviyedeyken? Kullanmayı düşünebilirsiniz ilk giren ilk çıkar yöntem.
Her yöntemi ve sizin için sonuçlarını anladığınızdan emin olun..
Doğru yöntemi seçerek çok para biriktirebilirsiniz.
Yeni IRS rehberi sağlar özel tanımlamanın nasıl yapılacağına dair talimatlar ve kriptoyu özel olarak tanımlayamıyorsanız, FIFO yöntemini kullanmanız gerektiğine karar verin.
Spesifik tanımlama yöntemi, bir kullanıcının sattığı tam Bitcoin’i (BTC) tanımlarken ve blockchain kanıtına dayanarak kullanıcının gerçek Bitcoin’in satışına ilişkin vergi yükümlülüğünü hesaplarken, FIFO yöntemi gerçek zamanlı kullanıcı aktivitesini dikkate almaz, Bu, tüm satın almaların ve tüm satışların hesaplama süreci nedeniyle aşırı vergilendirmeye neden olabilir.
İlgili: Yeni IRS Rehberi: Kripto Varlıklarını Doğru Bir Şekilde Raporlama
Spesifik tanımlama yöntemini kullanarak hesaplama yapmak için – blok zincirindeki kanıtları kullanarak – aynı vergi yılı için cüzdanınıza giren ve çıkan tüm Bitcoin’lerin satın alma tarihlerini ve satış tarihlerini belirlemelisiniz. Ardından, blok zinciri verilerini kullanarak aynı Bitcoin’in satın alma ve satış tarihlerini ve fiyatlarını eşleştirmeli ve son olarak vergi borcunu hesaplamalısınız..
3. Doğru kripto vergi hesaplama platformunu kullanın
Tam bir rapora sahip olduğunuzdan emin olacak, eksik bilgiler konusunda sizi uyaracak, sizin için doğru hesaplama yönteminin ne olduğunu anlamanıza yardımcı olacak ve tüm IRS gereksinimlerini karşılayacak bir platform seçin.
4. Sizin için hangi vergi formunun geçerli olduğunu anlayın
Sermaye kazancınız varsa, kullanın Form 8949, Sermaye Varlıklarının Satışları ve Diğer Elden Çıkarılması ve ardından sermaye kazançlarını ve indirilebilir sermaye zararlarını özetleyin. Form 1040, Program D, Sermaye Kazançları ve Zararları.
Kriptodan normal bir geliri bildirmeniz gerekiyorsa, şunu kullanın: Form 1040, ABD Bireysel Vergi Beyannamesi, Form 1040-SS, Form 1040-NR, veya Form 1040, Çizelge 1, Ek Gelir ve Gelire Ayarlamalar.
5. Üzgün olmaktan daha güvenli
Doğru anladığınızdan emin değilseniz bir vergi uzmanına danışın.
6. Son tarihlerden haberdar olun
Son başvuru tarihini unutmak ve cezaları ödemek yaygın bir hatadır. IRS’den uzatma almayan kişilerin 15 Nisan’a kadar rapor vermesi gerekir..
Burada ifade edilen görüşler, düşünceler ve görüşler yazara aittir ve Cointelegraph’ın görüş ve düşüncelerini yansıtmaz veya temsil etmez..
Veya Lokay Cohen bir kripto vergi hesaplama platformu olan Bittax’ta başkan yardımcısıdır. Ya da önde gelen bir vergi danışman firmasını yöneterek düzenleme konusunda 10 yıllık deneyime sahiptir. LL.M. hukuk derecesi, B.A. iletişim alanında ve yönetim ve kamu politikasında yüksek lisans derecesi. Bittax’taki çalışmasında Or, net bir düzenleyici çerçeve ve özel tanımlama yöntemleri altında vergi raporlamasını mümkün kılmak için kripto para birimi ile vergilendirme gerçekliği arasında köprü kurma hedefini destekliyor..